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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229003
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA IGD-SUAS
Valor Empenhado R$ 2.000,00
Valor Liquidado R$ 2.000,00
Valor Pago R$ 2.000,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA GESTORES E PROFISSIONAIS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
CPF do Ordenador ***934133**
Dados do Credor
Nome do Credor ORLANDO SANTOS DE MELO
CPF/CNPJ ***544380001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA GESTORES E PROFISSIONAIS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 2.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 2.000,00